审计部相关论文
<正>当前,深化企业改革,转换企业机制的新形势,对企业内部审计工作提出了新的、更高的要求。如何加大企业内部审计的力度,适应改革......
<正>在现代企业制度下,企业内部审计具有监督的职能,但在履行监督职能的基础上,有能否具管理与控制职能呢?当然.这种管理与控制职......
发挥内审职能作用规范现代企业管理胡群海南新大洲摩托车股份有限公司创立于1988年5月。1993年11月,经中国证券监督管理委员会批准为上市公司。......
“如果你喜欢蝴蝶,应该去种花,待到春暖花开时,蝴蝶自然会为你翩跹而来.”中铁十一局集团第五工程有限公司审计部王小迪把这句话记......
十杰人物之杨选兴 杨选兴,高级审计师,国际注册审计师,高级国际财务管理师(SIFM)、工商管理硕士。现任广东省粤电集团有限公司财......
摘要:按照现代企业制度的要求,企业要实行规范的公司制改革,建立起有效的公司法人治理结构。内部审计是正确处理企业利益相关方关系、......
中国三江航天集团是国有大型骨干企业之一,是1969年8月由周恩来总理亲自批准建立的三线企业,由两个国家级专业技术研究中心、八大主......
丰富体验,拓宽职业发展 疫情期间,刘琦一边忙着上网课,一边着手筹备自己的硕士毕业论文。作为一名物理老师,决定念在职研究生时,刘琦......
2020年11月26日,全国内部审计先进集体和先进工作者表彰大会在北京召开,大庆油田有限责任公司审计部(审计中心)荣获2017-2019年全......
邵小倩自担任中国进出口银行审计部审计管理处处长以来,怀着内审人的责任感和使命感,在银行党委、董事会和审计部总经理室的正确领......
中国铁路工程集团有限公司(以下简称中国中铁)审计部深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,认真落实审计署和国资委的工作要......
作为中海油田服务股份有限公司(以下简称中海油服)审计部审计队伍的一员“老将”,张丽贤在审计一线工作岗位上认真履职六年,勇作企......
作为海南银行股份有限公司(以下简称海南银行)审计部的党支部书记、总经理,陈东娃严谨、勤恳、务实、廉洁,几年来她带领审计部认真......
审计部是公司的独立行政部室,负责管理和实施公司内部审计工作。审计部由公司总经理直接分管,财务总监协助总经理管理审计工作,同时接......
中国东方航空集团有限公司(以下简称东航集团)审计部业务一分部(以下简称业务一分部)是东航集团审计部下属分部之一。自2017年以来......
审计督导处是中国五矿集团有限公司(以下简称中国五矿)审计部的核心二级处室之一。近年来,审计督导处全体员工开拓创新,锐意进取,......
医院信息系统稳定安全地运行离不开后台数据库的稳定与安全,当我们对医院信息系统的后台数据库实施集群、镜像、日志传送、备份等......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
近年来,国家电网公司信息化快速发展,给内部审计工作带来了机遇,同时也提出了更严峻的挑战.审计监督和管理的工作环境,审计监督对......
2006年审计部工作任务10大类44项,实际完成10大类46项,还组织了各单位内部审计82项,为集团公司节约审计费用约270万元.2006年审计......
该文从挂篮荷载计算、施工流程、支座及临时固结施工、挂篮安装及试验、合拢段施工、模板制作安装、钢筋安装、混凝土的浇筑及养生......
按照国家电网公司、山东电力集团公司全面实施三集五大体系建设的统一部署,济宁供电公司监察部(纪委)、审计部两个部门合并为监察......
纪检监察和内部审计现状rn机构设置和人员情况.省级电网企业监察部和审计部单独设立,分别负责纪检监察和内部审计工作,由公司纪检......
郑晖同志在年初全国分行行长会议讲话中,对今年全行工作进行了部署.为深入贯彻落实好分行行长会议精神,最近,总行资金计划部、客户......
在68家信托公司中,执行类似风险管理和业务审批流程的不占少数,虽具体操作环节上根据各司差异有所不同,但整体路径大体一致。 整体......
昌飞公司在改革发展的新时期,“一手抓改革发展,一手抓反腐倡廉”,在中航二集团党组领导下,按照中航二集团纪检监察审计部统一部署,大力......
固定资产是全行各项资产的重要组成部分,固定资产管理是财务管理的重要内容.农发行自成立以来,制定了一系列财务制度和办法,为加强......
全国分行行长会议对内审工作提出明确要求:一是改革内审体制,实行系统垂直管理,强化内审工作独立性和权威性?;二是强化监督,继续做......
在日常会计审计工作中,时常会遇到许多问题存有争议,不好进行会计处理,下面的问题是笔者在国家会计学院举办的全国大型企业审计部......
藏獒的主人叫王博民,是博兴县供电公司监察审计部的一名纪松检干部,养藏獒已经近十年了.工作中的老王是个兢兢业业、一丝不苟的铮......
“财务部门的理财要做在事前,如果做在事后,就会被动.”曾经是一名财务分析专业教师的,光明食品(集团)财务审计部总经理顾鸿新认为......
一、任期经济责任审计与期中审计的结合.rn主管部门应建立期中审计制度和审计档案:直属单位每年接受审计一次,每月报送会计报表软......
近年来,中国长城铝业公司审计部打破单纯查错防弊的传统审计意识,牢固树立围绕企业目标扎实开展各项工作的指导思想和为提高企业运......
一、中国石油内部审计体制情况rn中国石油内部审计实行三级审计管理模式,即集团公司、股份公司设审计部,负责对所属二级单位实施审......
中国网络通信集团公司(以下简称中国网通)在建立现代企业制度过程中,将内部审计作为公司法人治理结构的重要组成部分和企业监控体......
根据国务院《电力体制改革方案》,中国南方电网公司(以下简称南方电网)于2002年12月29日正式挂牌成立并开始运营.南方电网高度重视......
2014年7月至9月,中铁大桥局集团有限公司(以下简称集团公司)审计部对所属江南公司原总经理任期经济责任进行了审计.这项审计依法查......
近几年,中国建筑第七工程局有限公司(以下简称七局)应收账款增长过快,企业运营风险不断加大,七局审计部于2014年10月至11月,对局属......
案例背景rn海澜集团有限公司(以下简称集团)是国内以男装为主业的大型企业集团,资产规模500亿元,员工6万余名,年销售收入600亿元、......