内审监督相关论文
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<正> 随着经济改革的深入,企业内部的不合法行为日趋增多。因此,在加强国家审计的同时,必须重视企业的内部审计监督。内部监督并不......
<正> 大庆石油管理局自1987年建立独立的审计机构以来,紧紧围绕油田5000万吨长期稳产这个中心,积极开展审计监督工作,促进了油田生......
现阶段我国经济呈现出新常态的发展趋势,经济发展从要素驱动、投资驱动逐渐转向创新驱动、内部管理驱动,产业结构也在不断转型升级......
事业单位内部控制制度,能够保证资产的安全性与完整性,达到权利制衡的目的,使整个事业单位的工作效率得到提高.因此加强内控制度的......
审计作为一种监督手段,其核心功能是发现问题,即通过审计指出被审计单位在运营中存在的问题,并监督其整改问题,以防范风险、提升管......
在市场经济不断发展的背景下,企业风险管理的界面不断扩大,风险管理需求从经营安全合规、报表真实公允向经营活动有效延展.现阶段,......
随着委托税务代收工会经费工作的深入推进和国家对于困难职工帮扶力度的不断加大,工会组织的资金总量不断上升,如何合理、合法、合......
中国电力工程顾问集团公司(简称顾问集团)是国资委管理的国有独资企业集团之一,主要从事电力规划研究、电力建设咨询评估、设计、......
随着经济的快速发展,工会组织的不断壮大和工会经费收缴“一改三策”的实施,县级工会经费总量不断增加,资产规模日益扩大。工会拥......
现阶段,国家经济政策的优化与人民对美好生活的强烈渴望,为国内经济领域的蓬勃发展奠定了基础.故此,本文依据企业内审监督与会计监......
我国加入世界贸易组织在即,如何改善公司治理,强化银行内部控制和化解各类风险,已经成为金融机构和企业单位的迫切需要,也是银行......
本文主要讲了企业财务会计和内部审计的必要性,以及两者之间的联系,然后介绍了财务会计和内部审计对企业的意义。
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加强审计监督,努力为企业服务,是审计工作的重要职能之一。随着社会主义市场经济的发展,邮电企业经营机制逐步转换,尤其是新会计......
根据《中华人民共和国审计条例》的规定,国家审计署制订了《关于内部审计工作的规定》。这个规定,对强化广播电视大学系统内部的内......
经费不足一直是困扰基层公安机关的“老大难”问题。笔者在基层公安机关从事财务管理工作多年,对此有比较深刻的体会,本文仅就加强......
随着经济体制改革深入,医院内部审计工作,特别是经济效益审计作为医院经济活动的监督活动,在强化管理实践中日益显示出它的重要性......
我院是一所集医、教、研为一体的综合性医院,现有职工1100名,开放床位800张,设有40个临床医技科室,固定资产4 400万元。近年来,我......
医院内部审计是为医院的各项经济活动服务的,其根本利益和医院的整体利益是一致的。医院借助内审,对医院内的人、财、物的利用情......
在纪检监察工作中,如何做到既要抓查案惩处,又要抓教育和挽救干部;既要抓纠正行风,又要防止“风”的形成;既要抓事后追究,又要注重......
强化内审监督促进企业改革和发展河南煤管局贾复生,杨国诚,李宏业一、解放思想,更新观念,适应企业走向市场的新形势在煤炭企业向市场经......
随着经济的飞速发展,各行各业对内部控制的重视程度越来越高.内部控制与企业的各项生产经营活动联系紧密,有效的内部控制能够保证......
在这个只有创新才能创造发展的现今世界,我国政府一直以来都极其支持各项创新事业,每年更是将大量资金用于科研投入,其中,高校作为承担......
内审监督是银行风险管控"三道防线"中的最后一道,其牢固与否事关发展大局。从银行业案件专项治理活动中暴露出的案件来看,部分银行业......
本文结合当前公路部门面临改革的新形势,从公路财务管理的现状、重要性、主动性,以及内部审计监督、提升学习力等方面进行了分析,......
一、会计监督包括企业内部监督和政府部门监督企业内部监督是企业内部人员实施的会计监督,会计监督的依据大多是会计法规、会计准......
本文首先阐述了新时期公路养护单位强化内部审计工作的必要性,提出了公路养护单位提高内部审计工作质量的具体途径,为公路养护单位......
加强内审监督增强企业效益一、加强领导,摆正审计工作位置1、提高认识,转变观念,落实思想保证。以我们广石化为例,过去也和不少单位一样......
【正】 2003年3月审计署发布了《审计署关于内部审计工作的规定》,自5月1日起施行,4月份中国内部审计协会发布了《内部审计基本准......
正确认识和把握商业银行内审监督工作重心变化马启华,程雁楠,韩涵随着《商业银行法》的颁布,各专业银行向商业银行的转轨进程将发展到......
近年来,上海市松江区内审工作紧紧围绕区委、区府工作中心,贴近本单位经济发展的态势,认真履行职责,加强内审监督的力度,在改善投资环境......
随着企业风险管理需求的增强,对企业监督检查也需要从真实性、合规性审计向流程审计转变。目前,企业内部审计仍然以财务审计为基础......
【正】 莱芜市化肥厂是一家拥有职工1200名、固定资产5500万元的国有中型(一)化工企业,年产3万吨合成氨、12万吨碳酸氢氨,还组建了......
中国人民保险公司自一九八○年恢复以来,我国的保险事业有了突飞猛进的发展,充分发挥了保险的经济补偿作用,为促进经济发展,做出了......
<正>《中共中央关于经济体制改革的决定》发布之后,宣化钢铁公司内部实行了分级分权管理,对所属分厂在明确落实经济责任的同时,适......
【正】基层央行开展内部控制评价与审计是内部审计部门的主要职责之一。其目的在于通过对内部各种业务活动及相关控制系统的独立评......
保险公司内审监督逐步走向规范化北京市彰阳区保险公司最近出台了《中保人寿保险有限公司北京市朝阳分公司关于审计工作的规定》,并......
摘要:自从卫生系统新财务会计制度实施后,卫生系统审计环境也随之发生了一些变化。本文主要探讨卫生系统新财务会计制度实施后内审监......