IIA相关论文
目前,肿瘤的治疗手段和化疗药物种类日益增多,但化疗药物仍面临着毒性大和靶向性差的阻碍。近年来,由于天然产物毒性低,多靶点等优点越......
目的:采用高效液相色谱(HPLC)法测定不同采收期丹参不同部位丹参酮IIA的含量。方法:采用HPLC法测定,色谱柱为Phenomenex C18柱(4.6......
目的观察丹参酮IIA磺酸钠(STS)对脂多糖(LPS)引起的小鼠急性肺损伤(ALI)的预防与治疗作用,并初步探讨其作用机制。方法昆明种小鼠......
促渗透剂是功效性化妆品配方中重要的成分之一,但是由于目前通常使用的促渗透剂容易产生不良反应,限制了其在化妆品中的应用。本研究......
Rittenberg简介:Rittenberg于去年在一个非常有利的时机下担任了美国虚假财务报告全国委员会的后援组织委员会或称杜德威小组(下文......
内部审计职能如何定位,直接决定其功能的发挥,进而影响内部审计的发展前景.从IIA对内部审计的最新定义可以看出,国际上认为内部审......
目前,临床上使用的新药比较多,很多新药之间存在配伍禁忌,且在配伍“禁忌表”中无法查到,本科在工作中发现,洛吉粉针与丹参酮IIA磺......
2007年7月,IIA在荷兰阿姆斯特丹召开第66届大会期间,IIA与最高审计机关国际组织职业标准委员会签署了备忘录,就一系列领域的合作制......
9月20日至9月21日,2007年亚洲内部审计大会在北京举行.国际内部审计师协会(IIA)主席盖瑞·考克斯、亚洲内部审计师协会联合会(ACII......
战略规划是IIA迈向国际性组织过程中非常重要的一步.2007年7月,在荷兰阿姆斯特丹召开第66届国际大会期间,参加IIA全球论坛的各国内......
[本刊讯]李金华审计长在会见IIA主席和ACIIA主席时说:最早有人提出国家审计是主体,内部审计和社会审计是两翼,我不同意这种说法.......
一、传统挑战IIA组织了一次关于公共部门审计独特挑战评估的调查。协会邀请了4100位北美地区政府审计人员参与调查。本次调查共获......
讨论了变系数微分代数方程的数值解.首先给出变系数微分代数方程的系数矩阵Drazin逆的求法,然后研究其差分格式上的数值解,最后利用Dr......
彩色多普勒血流显像(CDFI)可通过研究血流动力学特点来评价器官的功能行为,有助于恶性肿瘤的早期诊断.目前CDFI用于鉴别良、恶性卵......
易建新(2005)引入了两类多数投票的社会福利函数,本文用无关备选对象的独立性、匿名性、中立性等公理给出了它们的完全特征.......
在WTO框架下,各成员国正在讨论建立一个全面的具有法律约束力的国际投资协定,我国能否承受一个高度自由化的国际投资协定,以及哪些......
"我们是来帮助你的!"这句话非常动听,但最近在波士顿举行的IIA年会上,我又一次听到有人认为这句话是"内部审计职业最大的谎言"。作为一......
人工智能被视为下一个数字前沿领域,内部审计部门有必要了解人工智能的基础知识、可能扮演的角色、由此带来的风险和机会以及在内部......
美国Pitney Bowes公司执行副总裁兼首席财务运营官Bruce Nolop说:“内部审计人员是当今的摇滚巨星”。公司治理改革浪潮将内部审计......
国际内部审计师协会(IIA)《国际内部审计专业实务框架》(IPPF)是在全球范围内权威的内部审计标准体系。其核心部分《国际内部审计......
<正>一、前言国际内部稽核协会(IIA)于2013年元月发布立场公告:《有效风险管理与控制的三道防线》,阐述企业为进行有效风险管理与......
2006年11月,中国内部审计协会与IIA签订了《内部审计质量评估协议》。经过半年多的准备工作,中海壳牌石油化工有限公司、中广核工程......
IIA在2004年对实务标准1300:质量评估与改进程序发布了7个实务公告:(1)1300-1:质量评估与改进程序;(2)1310-1:质量程序评估;(3)1311-1:内部评估;(4......
3月7日,南京审计学院美丽的浦口校区迎来了一批尊贵的客人。在中国内部审计协会副会长兼秘书长易仁萍陪同下,IIA秘书长大卫·理......
本文结合国际内部审计师协会2007年至2016年的财务报表数据,分析国际内部审计师协会的收入来源和经费使用情况,探讨其如何通过自身......
IIA的"三道防线"模型为组织提供了一套简易、有效的方式,厘清组织重要的角色和职责,以增进风险管理与控制的沟通,这是目前国际通行......
ue*M#’#dkB4##8#”专利申请号:00109“7公开号:1278062申请日:00.06.23公开日:00.12.27申请人地址:(100084川C京市海淀区清华园申请人:清......
<正>一、IIA关于内部审计质量评估的最新动态内部审计质量评估是近年来IIA致力于在全球范围内推广的一项服务,主要是组织有专业胜......
<正>IIA和最高审计机关国际组织职业准则委员会签订协议(备忘录)近日,IIA与最高审计机关国际组织(INTOSAI)职业准则委员会签订了备......
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<正>2011年国际内部审计师协会(IIA)年会于7月10日至7月13日在马来西亚吉隆坡市吉隆坡会议中心举行。大会主题为"高瞻远瞩"。大会......
<正> 自1941年成立以来,国际内部审计师协会(以下简称IIA)共发表了7个内部审计定义,这些定义的修改和完善,记录了国际内部审计发展......
目的:本研究旨在探讨丹参酮IIA在不同时间点给药对大鼠脑缺血模型再灌注的神经保护作用及其对Trx、iNOS、NO及tNOS表达的影响。方法......
<正>IIA最新发布了全球技术审计指南第9号(Global Technology AuditGuide-9,简称GTAG-9)——身份识别和访问管理(Identity and Acc......
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<正>一、经营持续性管理指南(BusinessContinuity Management,简称BCM)经营持续性管理程序是一种为了负责人能够较好地管理和应对......
国际内部审计师协会(IIA)成立了一个专门从事内部审计研究的知识共同体组织,简称CBOK,致力于内部审计理论研究和实践状况调查工作......
内部审计是现代管理和管理控制的重要组成部分。内部审计与风险管理协调整合是其自身获得发展和增加价值的重要途径。本文根据COSO......
<正>近年来,溶栓疗法已经成为治疗急性缺血性脑卒中最有前途的方法之一。动脉内介入溶栓以其较高的再通率和良好的疗效,已越来越得......
<正>国际内部审计师协会(IIA)2009年1月修订的《国际内部审计专业实务框架》将内部审计定义为:内部审计是一种独立、客观的确认和......