邮储银行湖南省分行内部控制优化研究

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商业银行作为金融业的主体,不仅能加速推进我国金融业市场化进程,还在国民经济发展中起着不可替代的作用。商业银行如能具备有效的内部控制,不仅可以极大提高其在市场中的竞争力,还能较好维持银行内部的稳健运行。一方面,这有助于维护银行自身健康发展,另一方面,这也有助于保障国家金融体系的稳定。因此,如何科学设计商业银行的内部控制制度已经成为当前金融界和学术界的重点话题。本文以邮储银行湖南省分行为研究对象,通过对其内部控制情况的诊断,发现邮储银行湖南省分行内部控制存在控制环境亟待营造、风险识别与评估能力相对薄弱、内部控制活动尚需规范、信息交流与反馈稍显滞后、监督与评价功能较为缺乏等问题。遵循合法合规性、系统全面性、重要性、制衡性、有效适应性、成本效益原则,具体优化了邮储银行湖南省分行的内部控制。最后,论文围绕优化方案的实施原则与步骤、主要保障措施、预期效果进行了讨论。本研究基于风险管理视角,针对邮储银行湖南省分行内部控制现况及问题提出具体的优化方案。笔者希冀本研究能有效优化邮储银行湖南省分行的内部控制问题,进而提升其在金融市场的竞争能力。同时,本研究对我国国有商业银行及其它金融企业如何搞好自身内部控制工作也具有一定参考与借鉴价值。
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