辽宁邮电审计工作四年来的回顾

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<正> (一) 我省邮电审计工作,自1985年4月组建机构以来,结合我省邮电实际,以“一审、二帮、三促进”为指导思想,紧密围绕深化企业改革,加强局风建设等中心工作努力履行监督职能。截止1988年末,我们已完成审计项目686项,审计总金额达18亿1千万元,通过审计发现违纪金额601万元,促进增收节支323万元。审计覆盖率年平均为78%。经
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<正> 《审计基础知识丛书》第一辑出版了。这是一件广大的审计工作者和从事经济工作的同志们盼望已久的大事。《丛书》是中国审计学会组织了几十位从事审计研究的学者、专家、教授和审计工作者编写的。这是中国审计学会一、二届理事会的一项计划。我认为《丛书》的出版,有特殊的意义。首先,审计是一门崭新的学科。我国审计制度有着悠久的历史。但是,建立社会主
<正> 我国国营企业内审工作,已经走过了五年多的历程。五年多来,企业内审机构由无到有,内审工作山点到面,内审成效越来越显著,不少企业家已经认识到内审是企业自身生存发展的内在需要。但是,也应该看到,企业内审发展中还存在着大量的问题,譬如企业内审力量不适应内审任务的要求;内审应该发挥的作用和已经起到的作用存在较大差距;内审项目、内容繁多,但未形成固定的常规审计制度;查处式内审(有问题才
<正> 全国内审试点单位首届协作会于今年八月八日至十四日在西安召开。会议由郑州铁路局组织;参加会议的有:郑州铁路局、平顶山矿务局、鞍山钢铁公司、大庆石油管理局、辽宁省邮电管理局、沈阳重型机器厂、沈阳飞机制造公司、北京化工二厂、北京建筑工程总公司、华中电力管理局、第一汽车制造厂、第二汽车制造厂、上海港务局、上海石化总厂、上海第一百货商店、湖南省供销社十六个单位内部审计的负责人。
<正> (一) 内部审计新发展的必要性我国许多企业实行内部审计以来,经过五年的试点、探索和实践,已经取得了一定的经验。目前,全国实行内部审计的企业、事业单位已有四万余个,配备的审计人员达到十多万人,这些企业在监督国家财经纪律的贯彻执行,制约企业扩权和承包以后活而
<正> 1988年,我局审计工作认真贯彻党的十三大精神和审计署“抓重点、打基础”的工作方针,紧紧围绕路局实行全面经济承包这一中心工作,积极开展审计监督,在严肃财经法纪,促进“双增双节”,提高经济效益等方面,取得了较好成效。全年共审计197个单位,审计覆盖面达到41%以上;查出各类有问题金额4691.8万元,其中:违纪金额1774.5万元;查出10万元以上违纪单位26个,违纪金额739.2万元;对13个严重违反财
<正> 中国审计学会一九八九年的重点学术研究课题之一:《承包经营经济责任审计》研讨会,定于十月中旬在北京市的怀柔县举行。这次研讨的主要内容是:(1)承包经营审计的性质和特征;(2) 承包经营审计的要点;(3) 国家审计、内部审计、社
<正> 我局审计机构自1984年8月成立以来,积极开展多种形式的审计监督,五年来,审计覆盖面逐年扩大,共开展审计项目200个,完成计划的140%,审计出各类有问题资金1.07亿元,纠正处理后增加经济效益3324万元,按照国务院和原煤炭部关于违反财政法规处罚的暂行规定,对有关单位处以收缴资金和罚款1,002.88万元。为维护财经纪律,保证企业经济活动的正常运行,改善企业管理,提高经济效益,起到了积极的作用。为
<正> 随着油田推行项目管理经验,为了进一步完善项目管理系统工程,逐步建立对工程项目实行事前、事中和事后审计制度。去年,我们对采油六厂喇340放水转油站工程项目管理派驻审计代表,实行施工全过程的审计监督,并取提了较好审计成果。喇340站系油田老区改造项目、工程概算投资2260.27万元,建成后日转油和污水处理各为2万吨,并改善5座计量站的超负荷运行状况,3座中转站和59口油水井平稳
<正> 从1987年开始,我们结合承包经营责任制、厂长任期目标制和事业单位行政首长负责制的推行,在全局开展了经济责任审计。两年来,我们两次对局属13个主要生产单位的经理(厂长)进行了年度主要经济指标完成情况的审计;对3位主要生产单位的经理和2位经费事业单位的行政领导进行了中间离任经
<正> 各位理事:现在,我代表常务理事会,把过去两年的工作与今后两、三年的设想,向各位理事汇报,请审议。 (一) 两年来学会工作的回顾 第二届理事会成立以后,学会以建立具有中国特色的社会主义审计制度为总体目标,制定五年学术研究计划,把学术活动从过去的一般性学术讨论转向以重点课题为主