内控评审相关论文
上市公司管理层与外部投资者之间信息不对称和代理问题,阻碍了资本市场资源的有效配置,而信息披露在缓解这些问题上起到了一个桥梁的......
【正】 一年来,全国各级审计机关把促进企业增强活力作为审计工作的重点,在财务收支审计的基础上,对企业内控制度和经济效益进行了......
前不久,英国《内部审计》杂志刊登了一篇题为“内部审计师向布鲁塞尔呼吁”的报道。报道中指出,内部审计师协会欧洲联合会近来在......
内部控制制度是指各级管理部门在本单位、本部门内部因分工而产生的相互制约、相互联系的基础上,采取一系列具有控制作用的方法、......
一、内部控制的构成要素。内部控制的五个要素(一)控制环境,每个组织都建立相应的控制环境以满足自身的需要,它包括:组织结构、经......
内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的旨在实现控制目标的过程。其目标是保证企业经营管理合法合规、资产安全......
上市公司管理层与外部投资者之间信息不对称和代理问题,阻碍了资本市场资源的有效配置,而信息披露在缓解这些问题上起到了一个桥梁......
内部控制评审(以下简称“内控评审”)是指对内部控制制度的健全性和执行有效性进行审查和评价,旨在发现和改进内部控制薄弱环节,......
内部控制制度评审是审计部门组织对企业内部控制制度的检查、评价和测试,以确保其可信度的工作.当前审计从评审内控制度着手,确定......
【正】 代表现代审计最新成果的审计方法主要是制度基础审计、数理抽样与分析和各种类型的绩效审计,它能使审计工作者从繁重的查帐......
【正】基层央行开展内部控制评价与审计是内部审计部门的主要职责之一。其目的在于通过对内部各种业务活动及相关控制系统的独立评......
【正】 商业银行内部控制综合评价虽然只是近几年才开展的,但是开展内部控制却经历了一个漫长的过程。按照商业银行整体战略目标的......
把开展内部控制评审作为内部审计工作的一个重点,已取得审计界的广泛认可。但在实际工作中,对开展内部控制评审的看法存在着差异:有的......
建设平安基层央行,是当前和今后一个时期基层央行的奋斗目标。在平安基层央行建设进程中,人民银行各项工作必将得到很大的促进和提高......
浅谈内部控制系统评审的运作中国东联集团南化化工机械厂内部控制是企业为维护资产完整,保证会计信息正确和财务活动合法合规,为实现......
人民银行内部控制审计与评价是内审部门的主要职责之一。其目的在于通过对内部各种经济业务活动及相关控制系统的独立评价,确定既......
内部控制评审(以下简称内控评审)是对企业内部控制的健全性、合理性、有效性所进行的审计和评价活动,在企业内部控制体系中发挥着极其......
随着内部控制的产生和发展,内部审计与内部控制的联系越来越紧密,由于内部审计可以通过对企业内部控制情况的评审,指出内部控制制度的......
【正】 当前,国家与社会对高校投入日益增加,筹集资金的渠道进一步拓宽,由此带来了高校利益主体多元化、财务关系复杂化、财务工作......
货币资金是单位流动资产中的重要组成部分,也是组织经济活动中重要的敏感性资产。文章在阐述货币资金概念基础上,分析了其对单位经......
<正>2002年美国萨班斯法案颁布后,中国石化率先在国内建立了一套比较完整和切合企业实际的内控制度,并逐年加大开展内控审计评价及......
2008年5月24日,工业与信息化部、国家发改委和财政部联合发布了《关于深化电信体制改革的通告》,重组改革后的中国联通、中国移动......