我国上市公司内部控制信息披露问题研究

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经过近一个世纪的发展与演变,内部控制不断完善,逐渐形成体系,拥有自己的理论基础与整体框架。然而发展的过程中也有问题出现,甚至对宏观经济和市场及公司财务带来严重的负面影响。而随着公司的出现,上市等行为,人们也越来越关注信息的披露,因此内部控制信息披露这一问题也慢慢浮现在人们眼前,引起各方的注意。在“安然”财务造假丑闻出现后,美国证券监管委员会,为维护市场秩序,防止此类案件再次发生,萨班斯法案的出台,使内部控制信息成为强制性披露内容。萨班斯法案的颁布不仅影响着内部控制体系在美国的建设,也对我国的内部控制制度建设产生了深远的影响。制度建设引导着实践的发展,上市公司响应政策的号召,开始披露内部控制信息,随着各方面的努力,内部控制信息披露的现状如何?值得探讨。本文围绕内部控制信息披露框架这一主线,共展开为六个部分:第一部分,介绍文章的研究背景及意义,引出本文的研究目的,并具体介绍文章的框架与具体采用的研究方法,最后总结国内外学者关于内部控制信息披露问题的研究成果,进行文献综述;第二部分,主要是介绍内部控制信息的概念框架及涉及到的理论分析;第三部分介绍了内部控制信息披露的内容,以具体的内部控制自评报告和内部控制鉴证/审计报告为例;第四部分主要揭示我国内部控制信息披露的现状,以证券业为样板,从公司内控信息披露载体,披露详细度,鉴证情况等方面具体分析;第五部分得出分析结果,并指出我国内部控制信息披露,尤其是上市证券业公司所反映出的问题;第六部分针对以上问题,提供相应的解决建议,最后得出结论总结全文。本文以证券业上市公司为研究对象,具体比较分析2010至2012年证券业上市公司的财务报告,内部控制自我评价报告和内部控制鉴证/审计报告内容及变化趋势,介绍由此行业所映射出的我国内部控制信息披露的现实,分析当中存在的问题,并提出解决对策。内部控制信息披露的完善,对公司其他管理方面会产生有益影响,如加强公司治理、防治财务舞弊发生的,也会有助于市场有秩运行,无论从微观还是宏观角度都会对公司财务及市场经济产生有益影响。期望本文对我国内部控制信息披露的体系研究有所贡献。
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