基于企业内部控制的财务舞弊治理研究

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近几年,在世界范围内上市公司舞弊案屡屡发生,即便是在美国这样市场机制相对完善,会计和审计准则较为严谨的国家,也发生了多起重大的财务舞弊案件,无论是安然、世界通讯公司还是在线时代华纳公司的财务舞弊案件,都对本国乃至世界经济造成了极大的影响。而在我国,虽然这些年我国经济高速发展,但由于市场机制不够健全,经营环境较为复杂,各种制度不够完善,同样出现了一些令人瞩目的财务舞弊案件,例如琼民源、绿色大地以及银广夏案件等等。  本文在结合国内外对内部控制理论、财务舞弊理论以及两者之间关系研究的基础上,分别分析了内部控制五要素与财务舞弊之间的关系,并以此为依据构建了数学模型,选取2011年-2013年这三年间被证监会、财政局、证券交易所等机构公开披露有财务舞弊行为的上市公司作为样本,同时选取与之对应的没有因财务舞弊受到相关机构公开披露的上市公司作为对比样本,采用描述性统计、t检验以及Logistic回归分析等实证方法,分析并找出了内部控制体系中能够对抑制财务舞弊行为起到重要影响的关键方面。  通过理论分析和实证分析,找出内部控制在哪些方面能够对财务舞弊行为起到遏制作用之后,本文针企业应当如何通过加强内部控制建设,进而达到减少财务舞弊行为的目的提出了建议,并对全文做出总结。
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