GZ银行内部审计问题研究

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2018年国内房地产行业业绩下滑,我国整体经济发展增速下降。国内银行进入强监管、去杠杆的时代,以阿里巴巴、腾讯为首的互联网金融迅速崛起,这些都给GZ的经营发展带来了巨大的挑战,使其经营压力和风险与日俱增。面对如此严峻的外部经营环境,GZ银行要想提高经营效率和风险控制能力,就必须改善公司治理和内部控制,而内部审计在提高商业银行经营效率以及内部治理能力方面具有不可或缺的作用。GZ银行需要通过完善其内部审计体系来提高内部治理和风险防范能力,从而提升自己的竞争力。本文首先结合相关理论研究,系统地对GZ银行的基本情况和内部审计的现状以进行了相关的分析。其次,针对GZ银行内部审计的机构设置、审计人员、审计程序、风险识别和评估方法、审计方法以及审计范围六个方面提出了存在的问题,并深入剖析导致其问题存在的原因:内审机构设置不健全导致独立性受到限制;GZ银行内审人员数量未达标,同时没有系统的专业培训机制以及现有的考核评估机制不够完善,导致内审人员专业素质不能满足审计工作需要;内部审计程序设计不够完善,导致内部审计成果未得到充分利用;其风险信息收集面较窄和风险评估方法缺乏适应性,从而使其未能充分识别风险;审计方法比较成旧、信息化程度不够,限制了审计的效率;对新型审计的重视不够限制了内部审计范围的延伸。最后,本文针对GZ银行内审现存的问题提出了完善内部审计管理体系、及时配备相应的审计队伍、优化内部审计程序、建设内部审计风险评价系统、推进内部审计信息化改造以及合理拓展内部审计范围等六方面的优化策略,希望可以帮助GZ银行完善内部审计,以提高GZ银行的风险管控能力、金融服务能力和市场竞争力。
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