房地产集团公司增值型内部审计体系的构建

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随着经济全球化不断发展,企业间竞争愈加激烈,企业面临的经营风险也不断增加,如何帮助企业完善风险管理机制,帮助企业增加价值成为内部审计的一个新课题。2004年ⅡA修订的《国际内部审计专业实务标准》中指出:“内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动,旨在增加价值和改善组织的运营。它通过应用系统的、规范的方法,评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果,帮助组织实现其目标。”增值型内部审计是内部审计的一种新理念,内部审计不仅要履行对企业经济活动监督的传统职责,其赖以存在的更重要的职能是为企业创造价值。本文采取文献阅读和案例研究相结合的方式,利用所取得的A房地产开发公司增值型内部审计体系构建及实施情况的第一手资料,对其内部审计实施状况进行研讨,总结其开展增值型内部审计所采取的措施和具体方法。本文的绪论部分以研究背景为基础,阐述了研究目的、意义、内容、框架、方法。本文第二部分首先阐述了增值型内部审计的理论基础,然后对国内外增值型内部审计的研究现状进行了介绍与评述。本文第三部分在介绍A公司基本情况的基础上,揭示了 A公司增值型内部审计开展之前内部审计存在的问题,并深入分析了产生这些问题的原因。本文第四部分以增值型内部审计现有研究成果为基础,分析提炼了 A公司构建增值型内部审计体系的举措,这些举措包括改进内部审计机构设置;审计人员结构及其能力提升;事前、事中、事后相结合的全过程审计;精心选择审计内容和审计重点,提升审计效率和审计效果;审计技术手段的现代化;强化沟通、充分延展审计结果价值等。本文第五部分总结了本文的研究结论、政策建议、创新之处和局限性。本文通过对A公司内部审计问题的研究,以实例表明增值型内部审计能切实为企业增加价值,分析提炼构建价值增值型内部审计体系的措施和方法,以期望能对我国房地产企业内部审计的现状、存在的问题及形成的原因加深认识,给我国房地产集团公司进一步改善内部审计效果、充分发挥价值增值作用带来现实参考价值。
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