我国上市商业银行内部控制信息披露研究

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商业银行是一类特殊的金融企业,其主要以运营货币业务为主,在金融体系中,占有十分重要的位置,是推动经济发展的股肱之臣,所以确保银行运营的安全性与稳定性是非常必要,且重要的。但从实际角度来说,最近几年,我们经常会在各大媒体上看到银行舞弊案件,并且这些案件普遍具有涉案金额大、性质恶劣等特点,给银行自身和社会均带来了巨大的负面影响。因此,银行创建严格的内控制度至关重要,而内控信息的披露是银行与外界互通的纽带,倘若制度能够切实的落地,信息披露的作用得到最大化的发挥,那么舞弊案件的发生率就会实现大幅下降。同时,不断提升信息披露的要求,也会让银行不断对内控制度进行完善。现阶段,我国上市商业银行内控信息依然存在披露不够全面,透明度不高的问题,在社会经济发展和外部环境不断飞速变化的同时,这些问题的解决就迫在眉睫。尽管目前我国对上市银行内控信息的披露进行了强制性的规定,但内部控制信息披露的质量依然还有很大的上升空间。同时,上市商业银行在信息披露的过程中,依然存在诸多问题,如信息披露不全面、报告缺乏统一性等,对此,本文在对国内外相关研究成果进行整合分析的基础上,选取24家上市银行作为研究对象,对其2014年到2016年这一区间的年度报告和内控自评报告进行分析,挖掘其隐藏的问题,并寻根溯源,探究问题存在的原因,并以此为基础,有针对性的给出可行性的解决办法。本文的研究脉络如下:一是绪论部分,主要对本文的研究背景、理论意义、实用价值进行阐述。以本文的研究内容为主线,对国内外相关研究成果进行整合分析,并对本文的研究目标和方法进行简单介绍。二是相关理论和制度概要部分。主要对内部控制信息披露的相关概念、内涵等进行详细阐述,同时,对我国内控制度的发展历程进行了介绍,以便为后文的研究做好铺垫。三是现状及问题分析部分。首先对我国24家上市商业银行的现实情况进行了分析;然后对这24家上市商业银行在2014年到2016年这一区间的年度报告及内控自评报告进行细致化的整合与分析,在对商业银行内控信息披露现实情况进行分析的过程中,主要将载体、信息披露内容等方面作为研究视角。研究结果显示,我国上市银行内控信息披露隐藏了诸多问题和缺陷。四是对策部分。以披露现状和存在问题的分析为基础,从监管部门和企业内部两个角度出发,以二者发挥的作用差异和要求差异为依据,以我国上市银行现阶段内控信息披露的现实情况为立足点,有针对性的提出了一些具有可行性的完善与改进措施。五是结论部分,主要对本次研究进行综合性的总结,并对未来研究提出展望。
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